前言
珠海冠宇(股票代码:688772)于4月23日公布了《2024年一季度报告》。报告显示,公司2024Q1实现总营收25.49亿元,同比增长7.23%;实现归母净利润0.10亿元,同比增长107.15%;基本每股收益(元/股)0.01元。
历年总营收和净利润
2021-2024年珠海冠宇一季度分别实现总营收22.73亿元、30.05亿元、23.77亿元、25.49亿元;同比变动分别为124.77%、32.18%、-20.89%、7.23%。
2021Q1-2024Q1公司历年各季度营收情况如下图。在此期间,公司总营收在2023Q2达到峰值30.97亿元,最低是在2021Q1,为22.73亿元。2024Q1公司实现总营收25.49亿元,同比增长7.23%。
2021-2024年一季度珠海冠宇分别实现归母净利润2.55亿元、0.51亿元、-1.40亿元、0.10亿元;同比变动分别为759.28%、-80.05%、-374.67%、107.15%。
2021Q1-2024Q1公司归母净利润如下图所示。在此期间,公司归母净利润在2021Q2达到峰值3.20亿元,最低值是在2023Q1,为-1.40亿元。2024Q1公司实现归母净利润0.10亿元,同比增长107.15%。
2024Q1公司总营收和归母净利润同比增长。费用方面,2024Q1公司发生管理费用3.23亿元,同比增长6.90%;财务费用0.16亿元,同比下降68.43%;研发费用3.34亿元,同比增长53.62%。为保证公司能够不断进行技术创新,维持公司的市场竞争优势,公司持续加大研发投入。
盈利能力分析
2021Q3-2024Q1公司销售毛利率如下图所示 。公司销售毛利率在2023Q3达到峰值28.83%,最低是在2022Q4,为12.85%。
2024Q1公司销售毛利率为24.66%,与上年同一季度相比增长32.15%。2024Q1公司盈利能力明显改善,回报股东能力修复。
电池交易网总结
2024Q1消费电子传统淡季,消费电芯产能利用率有所降低,公司毛利率环比小幅下滑。2023年,公司加大管理投入力度和研发投入,力求提升运营效率和核心技术竞争力,管理费用率和研发费用率有所提升。展望2024年,公司经营体系效率提升,研发体系日益完善,并随营收规模的不断扩大,公司期间费用率有望逐季降低。2024年公司启停电池大规模出货可期,并有望成为动储业务营收的主要来源。
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